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朝阳市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算

信息来源:市文旅广电局 发布日期:2020-09-04浏览:
朝阳市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算

朝阳市文化旅游和广播电视局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

第一部分    朝阳市市场监督管理局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分  朝阳市文化旅游和广播电视局2019年部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  朝阳市文化旅游和广播电视局2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


 

第一部分  朝阳市文化旅游和广播电视局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电视、文物、体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订行业政策措施,起草相关规章草案。

(二)统筹规划全市文化、旅游、广播电视、文物和体育事业建设和产业发展,拟订发展规划并组织实施。

(三)管理全市性重大文化活动,指导市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游、广播电视、文物和体育产业对外合作及市场推广,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视、体育天下足球网建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化、旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设,负责行业信息收集与发布工作。

(七)组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场发展,推进行业信用体系建设,依法规范市场,对市场经营进行行业监管。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(九)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。组织申报国家级、省级重点文物保护单位和世界文化遗产工作。

(十)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十一)指导全市文化、旅游、广播电视、文物和体育市场综合执法,负责行业监督和执法监察工作。组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视和体育行业内部和市场的违规违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十二)指导、管理和组织开展全市文化、旅游、广播电视、文物和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十三)负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施天下足球网重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播剧、电视剧行业发展和电视剧创作生产,对广播剧、电视剧播出进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。协调推进三网融合,推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

(十四)指导和推动全市体育体制改革工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作,开展体育合作交流工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。加强组织推进广播电视领域天下足球网,大力促进城乡天下足球网一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

(十七)与市营商环境建设局(市行政审批局)的职责分工。与市营商环境建设局(市行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市文化旅游和广播电视局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制,确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市文化旅游和广播电视2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

1、朝阳市文化旅游和广播电视局本级

2、朝阳博物馆

3、朝阳市图书馆

4、朝阳市群众艺术馆

5、朝阳市北塔博物馆

6、朝阳市剧目创作工作室

7、朝阳市佛教文化博物馆

8、朝阳电视转播台

9、朝阳328转播台

10、朝阳329转播台

11、北票330转播台

12、凌源331转播台

13、建平334转播台

14、朝阳市文物管理委员会办公室

15、朝阳市文物考古研究所

16、朝阳佑顺寺博物馆

17、朝阳市非物质文化遗产保护中心

18、朝阳市广播电视监测站

19、朝阳牛河梁红山文化研究院

20、朝阳市文化市场综合执法支队

21、朝阳市文化旅游服务中心

22、朝阳市旅游监察大队

23、朝阳市旅游信息中心

24、朝阳市体育总会

25、朝阳市体育产业管理办公室

26、朝阳市牛河梁博物馆

27、朝阳市体育馆

28、朝阳市体育场

29、朝阳市体育运动学校

 

 

 

第二部分 朝阳市文化旅游和广播电视2019年度部门决算表

  

 

第三部分 朝阳市文化旅游和广播电视局2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计9026.47万元,包括:

1.财政拨款收入7283.19万元,占收入总计的80.69%其中:公共预算财政拨款收入7123.59万元,政府性基金收入159.60万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%主要是0收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%主要是0收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%主要是0收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%主要是0收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%主要是0收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%主要是0收入。

8.上年结转和结余1743.28万元,占收入总计的19.31%主要是一些项目在2020年继续实施。

与上年相比,今年收入增加2664.25万元,增长41.88%。主要原因一是由于机构改革,文化广电、旅游、体育三局合并,年初预算较上年大幅增加,项目增加等原因。

(二)支出总计6459.33万元,包括:

1.基本支出4988.10万元,占支出总计的77.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3784.08万元,对个人和家庭的补助支出267.07万元,商品和服务支出936.95万元。

2.项目支出1471.23万元,占支出总计的22.78%。主要包括文化艺术节、文物保护、非遗保护、免费开放、改陈布展等业务支出

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%主要包括0业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%主要包括0业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%主要包括0业务支出。

与上年相比,今年支出增加1790.82万元,增长38.36%,主要原因一是由于机构改革,文化广电、旅游、体育三局合并,年初预算较上年大幅增加;项目增加等原因。

(三)年末结转和结余2567.14万元

主要是一些专项资金2019年年底拨付到位,2020年继续实施等原因形成结余。与上年相比,今年结转结余增加873.43万元,增51.57%,主要原因一是由于机构改革,文化广电、旅游、体育三局合并,年初预算较上年大幅增加,项目增加等原因。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2019年度财政拨款支出6459.33万元,其中:基本支出4988.10万元,项目支出1471.23万元。与上年相比,财政拨款支出增加1790.82万元,增长38.36 %,主要原因一是由于机构改革,文化广电、旅游、体育三局合并,年初预算较上年大幅增加;项目增加等原因。与年初预算相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的89.20%,其中:基本支出完成年初预算的98.84%,项目完成年初预算的65.77%。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出6459.33万元,按支出功能分类科目分,包括一般天下足球网支出20万元,0.31%;文化体育与传媒支出5499.93万元,85.15%;社会保障和就业支出713.72万元,占11.05%;卫生健康支出120.26万元,占1.86%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。其他支出105.42万元,占1.63%。

1.一般天下足球网支出20.00万元,主要是商贸事务等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

2.文化体育与传媒支出5499.93万元,具体包括:

1)行政运行876.11万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的99.55%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

2)图书馆347.22万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的99.38%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

3)艺术表演团体5.00万元,主要是艺术表演支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

4)文化活动32.5万元,主要是文化活动支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

5)群众文化231.49万元,主要是群众文化活动等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

6)文化创作与保护352.47万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的98.76%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

7)文化和旅游市场管理5.61万元,主要是文化旅游市场管理等支出,完成年初预算的25.73%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

8)旅游宣传65.23万元,主要是旅游宣传活动等支出,完成年初预算的62.72%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

9)其他文化和旅游支出219.53万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的90.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

10(文物)行政运行175.69万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

11文物保护98.99万元,主要是文物保护等支出,完成年初预算的31.90%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

12博物馆1865.78万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务支出、文物保护等支出,完成年初预算的82.96%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

13(体育)行政运行17.00万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

14广播770.00万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务、运行维护等支出,完成年初预算的104.15%,决算数大于年初预算书的主要原因是上年结转在2020年支出

15电视298.97万元,主要是人员工资福利、对个人家庭补贴、商品服务、运行维护等支出,完成年初预算的123.12%,决算数大于年初预算书的主要原因是上年结转在2020年支出

16)其他广播电视支出7.43万元,主要是广播电视运行维护等支出,完成年初预算的7.43%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

17其他文化体育与传媒支出130.91万元,主要是文化体育与传媒活动等支出,完成年初预算的89.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

3.社会保障和就业支出713.72万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休28.61万元,主要是行政及参公编制退休费用等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

2)事业单位离退休159.33万元,主要是事业编制退休费用等支出,完成年初预算的104.60%,决算数大于年初预算书的主要原因是上年结转在2020年支出

3)机关事业单位基本养老保险缴费390.20万元,主要是在职人员基本养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

4)机关事业单位职业年金缴费101.98万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

5死亡抚恤33.60万元,主要是抚恤等支出,完成年初预算的31.79%决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

6)伤残抚恤0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

4.卫生健康支出120.26万元,具体包括:

1)行政单位医疗25.63万元,主要是行政单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

2事业单位医疗94.63万元,主要是事业单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

6.金融支出0万元,具体包括:

其他金融支出0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

7.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:

其他自然资源事务支出0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

8.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金0万元,主要是0支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

9.其他支出105.42万元,主要是体育彩票公益金支出,用于体育事业发展等,完成年初预算的91.99%,决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2020年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.51万元,完成年初预算的58.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行维护费27.61万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是未发生此费用的原因

2.公务接待费1.9万元,主要用于公务接待等,2019年国内公务接待累计16批次,2401.9万元。2019年公务接待费比上年增加1.12万元,增长143.59%,主要是机构改革,文化广电、旅游、体育三局合并,年初预算较上年大幅增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费27.61万元,比上年减少万8.53元,下降23.60%,主要是压缩公务用车经费等原因

公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费27.61万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4988.10万元,其中:人员经费4051.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费936.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出232.38万元,比上年增加104.48万元,增长81.69%,主要原因一是由于机构改革,文化广电、旅游、体育三局合并,年初预算较上年大幅增加,项目增加,主要是加大招商、引资等重点工作力度,差旅费、招商推介宣传费增加等原因。

(二)政府采购支出情况

2019年朝阳市文化旅游和广播电视局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,朝阳市文化旅游和广播电视局共有车辆12辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车8辆,其他用车主要是文化下乡、台站通勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目25个,涉及资金679.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是对绩效管理目的认识不足,二是绩效评价结果运用不到位;资金绩效评价机制进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强完善绩效管理制度体系建设,强化绩效观念,绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化;三是建立有效的绩效沟通、反馈机制。 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映体育运动学校初中教育支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映体育运动学校中等职业教育支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆指出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映用于文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):反映出上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映出上述项目以外其他用于文物方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场、体育馆的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):反映体育交流、体育合作的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电影电视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电影电视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位医疗缴费支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗缴费支出。

32.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映公共设施维护、建设和管理方面的支出。

33.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映体育部门按照体育彩票公益金管理使用办法用于竞技及群众体育活动以及场馆建设改造方面的体育彩票公益金专项支出。

朝阳市文化旅游和广播电视局2019年决算公开表.xls